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問題已解決

請問我們公司繳稅不計提,分錄是這樣寫不?借:稅金以及附加 貸:應交稅費-附加稅 借:應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。那最后應交稅費怎么結轉呢?

84784953| 提問時間:2022 04/02 14:42
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022 04/02 14:56
84784953
2022 04/02 17:49
全部已交呢?應交稅費-轉出未交增值稅最后要結轉到哪里嗎
家權老師
2022 04/02 21:43
這個應交稅費-轉出未交增值稅科目是不需要轉平余額的哈
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