問題已解決
老師,如果上個月抵扣了不該抵扣的進項稅,這個月做轉出,應交稅費,應交增值稅,進項稅轉出應該在借方還是貸方



同學你好,應交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出是在分錄的貸方;
2022 04/02 14:57

84784959 

2022 04/02 14:58
上個月我做的分錄,借庫存商品借應交稅費進項稅貸應付賬款,如果這個月轉出是,借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出嗎

立紅老師 

2022 04/02 15:00
同學你好
如果這個月轉出是,借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出嗎——對的;

84784959 

2022 04/02 15:02
如果我抵扣了,又紅沖重新開的票,重新開的這張票不能抵扣,我之前抵扣的那張票怎么做轉出啊,也是庫存商品

84784959 

2022 04/02 15:05
是不是紅沖了上個月做的分錄,然后再轉出,但是轉出的分錄怎么寫呢

立紅老師 

2022 04/02 15:11
同學你好,如果我抵扣了,又紅沖重新開的票,——紅沖后是將進項也沖了;再開正確發(fā)票時,按價稅合計入賬就可以;不用再做進項轉出;

84784959 

2022 04/02 15:19
重新開的票不能抵扣,沖之前的票就得做進項轉出吧

立紅老師 

2022 04/02 15:20
同學你好,重新開的票不能抵扣,沖之前的票就得做進項轉出吧——是的;
