問題已解決
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進(jìn)項7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?



你好!上個月應(yīng)交稅費…未交增值稅
余額在貸方,需要交納稅款的。
2022 04/02 16:52

84784998 

2022 04/02 16:56
為什么我有留底還要繳稅?

蔣飛老師 

2022 04/02 16:59
本月:借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 3萬(留抵)

蔣飛老師 

2022 04/02 17:03
上個月應(yīng)交增值稅
不能用下個月進(jìn)項抵減的
