問題已解決
老師企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)繳納上年度的稅款,會計分錄如何做?我是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款, 然后轉(zhuǎn)入所得稅費(fèi)用,在損益科目體現(xiàn)當(dāng)期的費(fèi)用了, 這樣做可以嗎?還需要再轉(zhuǎn)入其他什么科目嗎?或者還需要轉(zhuǎn)入"以前年度損益調(diào)整",或是"利潤分配-未分配利潤"嗎?



同學(xué)你好
你們是什么會計準(zhǔn)則
跨年的所得稅補(bǔ)計提要用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配
2022 04/02 17:17

84785039 

2022 04/02 17:21
公司是一般企業(yè)會計準(zhǔn)則的

樸老師 

2022 04/02 17:28
那就要用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配
