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問題已解決

21年暫估電費2000元,22年的,1.2月份暫估電費1000元,3月份把發(fā)票都開了出來專票47000,不含稅的,收到這些專票怎么做賬

84785039| 提問時間:2022 04/04 17:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬
2022 04/04 17:35
84785039
2022 04/04 21:00
分錄怎么寫
84785039
2022 04/04 21:01
領導說,制造費用47000太多了
小菲老師
2022 04/04 21:31
同學,你好 你之前的分錄是什么樣子的?
84785039
2022 04/04 21:36
紅沖,借,制造費用2000 ? ? ? ? ? ? ?貸,其他應付款–電費2000
84785039
2022 04/04 21:37
紅沖,借,制造費用,1000 貸,其他應付款1000
小菲老師
2022 04/04 21:38
同學,你好 紅沖 借,制造費用-2000 貸,其他應付款–電費-2000 正常做分錄 借:制造費用47000 應交稅費 貸:其他應付款
84785039
2022 04/04 21:38
紅沖完,借,制造費用電費–47000 應交增值稅,進項6110 貸,其他應付款53110
84785039
2022 04/04 21:39
月底怎么結轉
小菲老師
2022 04/04 21:40
同學,你好 你是問損益結轉嗎?
84785039
2022 04/04 21:42
制造費用結轉到哪里
84785039
2022 04/04 21:42
在制造費用里面放著嗎
84785039
2022 04/04 21:51
月底制造費用不是結轉成本中嗎
小菲老師
2022 04/04 21:50
同學,你好 制造費用一般結轉到生產成本里面
84785039
2022 04/04 21:52
那本月的成本就高了啊
84785039
2022 04/04 21:52
領導說,電費太高,不合情理
小菲老師
2022 04/04 21:55
同學,你好 你之前都沒有結轉成本嗎?
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