問題已解決
二維碼收款手續(xù)費應報稅前還是稅后,會計分錄怎么做



你好
稅前
借銀行存款
財務費用手續(xù)費
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
2022 04/04 18:01

84785027 

2022 04/04 18:04
就是手續(xù)費部分也是要繳增值稅的,如果這個是不開票收入,該怎么做分錄

郭老師 

2022 04/04 18:04
是的
和上面一樣做
無票收入

84785027 

2022 04/04 18:21
哦哦,好的,還有就是這無票收入當月如果報過稅,在以后期間客戶又要求開票(但又不確定的情況),這個問題怎么處理

郭老師 

2022 04/04 18:25
紅沖無票收入
然后做發(fā)票的
未開具發(fā)票一欄填寫負數
開具的發(fā)票填寫正數

84785027 

2022 04/04 18:34
當月只管按實際報無票收入,以后又需要開票的就紅沖無票收入,報稅時無票收入填負數,比如本月無票收入20筆,我記賬時是按總數記賬,后來月份只開了其中的3筆,這個怎么處理

郭老師 

2022 04/04 18:36
紅沖其中的三筆收入
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數
然后在做發(fā)票的借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費

84785027 

2022 04/04 18:45
嗯嗯,好的,謝謝

郭老師 

2022 04/04 19:11
不用客氣
周末愉快
