問題已解決
請老師幫忙看下 我開的是普票8316.84 稅點是1% 83.16 報增值稅本期免稅額是按3%扣除的 這樣應該怎么處理



你好!沒事的,把8316.84填入第10欄,就可可以了
2022 04/05 16:01

84785019 

2022 04/05 16:04
開票的時候只要不超應免的稅金就可以嗎? ? ? 如果是開免稅? ?本期免稅額這也不需要更改? ?直接保存就行嗎

84785019 

2022 04/05 16:09
還有附加稅? ?如果沒有代開發(fā)票? 是不是不需要填寫? 0保存就行

84785019 

2022 04/05 16:15
這種情況增值稅減免稅? 需要填寫還是0保存就行

蔣飛老師 

2022 04/05 16:27
填寫后,直接申報,即可。

84785019 

2022 04/05 16:32
老師? 申報后對比不通過? ??當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。

蔣飛老師 

2022 04/05 16:45
那就再填寫《減免稅明細表》(把2%稅額填入2欄)

84785019 

2022 04/05 17:02
這個上班還有好多都需要報嗎

蔣飛老師 

2022 04/05 17:14
看“申報日期”是4月的,都是需要申報的

蔣飛老師 

2022 04/05 17:15
不涉及的,那就零申報。
