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問題已解決

老師,小規(guī)模年利潤是負數(shù),例如年利潤是-1800 ,福利費扣了14%后剩2000元,那企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算呀?

84784991| 提問時間:2022 04/06 11:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)你的 描述,企業(yè)所得稅=(—1800+2000)*所得稅稅率
2022 04/06 11:19
84784991
2022 04/06 11:20
福利費不是只能抵14%嗎?
鄒老師
2022 04/06 11:21
你好 企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除 根據(jù)你的 描述,企業(yè)所得稅=(—1800+2000)*所得稅稅率 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784991
2022 04/06 11:24
我上面的描述2000元是已經(jīng)扣了工資的14%,還能抵企業(yè)所得稅?
鄒老師
2022 04/06 11:25
你好,福利費扣了14%后剩2000元,根據(jù)你這個描述,說明是福利費超標(biāo)了2000 2000的金額需要做納稅調(diào)增處理啊
84784991
2022 04/06 11:45
計算公式是不是拿2000*稅率25%(不考慮稅收優(yōu)惠的情況下)=應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅呀?
鄒老師
2022 04/06 11:50
你好,你還需要考慮年利潤虧損了1800才是啊
84784991
2022 04/06 12:31
那就是應(yīng)納稅所得額(-1800+2000)嗎?
鄒老師
2022 04/06 12:52
你好,根據(jù)你的 描述,企業(yè)所得稅=(—1800+2000)*所得稅稅率
84784991
2022 04/06 14:09
2000元稅前扣除和稅后扣除不都是結(jié)果一樣了嗎?
鄒老師
2022 04/06 14:13
你好,這個是稅前扣除,沒有稅后扣除的說法
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