問題已解決
老師,本月有紅沖發(fā)票,科目余額表期末銷項稅額在借方,要怎么調(diào)整?



你好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷。
2022 04/06 14:38

84785021 

2022 04/06 14:44
紅沖的屬于未交增值稅嗎?

郭老師 

2022 04/06 14:47
你好,不屬于的屬于你們單位多交。

84785021 

2022 04/06 14:48
那為什么要調(diào)到未交增值稅呢,后期還要怎么處理

郭老師 

2022 04/06 14:51
銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。

郭老師 

2022 04/06 14:51
轉(zhuǎn)出未交增值稅,它又是一個調(diào)整的科目,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

84785021 

2022 04/06 14:57
未交增值稅后面需要在結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是要一直放在那

郭老師 

2022 04/06 15:00
一直放著就可以的。
