問題已解決
老師,場地租賃發(fā)票備注2022年4月至2023年4月合計2400元,,直接可以做到主營業(yè)務成本場地租賃費成本嗎?還是要分攤



你好,必須分開的,因為你這個跨年了,你當年只能做四月份到12月份的。
2022 04/06 22:07

84784975 

2022 04/06 22:30
那我這個月做預付賬款,這個月分攤

郭老師 

2022 04/06 22:35
可以的
借預付賬款
貸銀行存款
借管理費用或者主營業(yè)務成本
貸預付賬款

84784975 

2022 04/06 22:35
老師,我收到一張勞務費發(fā)票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現(xiàn)在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平老師,我收到一張勞務費發(fā)票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現(xiàn)在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平

郭老師 

2022 04/06 22:38
哦,我沒有看懂你什么意思?你收到了勞務發(fā)票,做了勞務費,然后計提了工資,有什么關系嗎?

84784975 

2022 04/06 22:38
申報勞務要計提嗎

郭老師 

2022 04/06 22:39
需要的借管理費用,貸銀行存款,應交稅費,個稅就可以的,你做的是其他應付款,可以修改一下,這個也可以不用修改,下一次按照正確的來。

84784975 

2022 04/06 22:41
發(fā)票我按照借管理費用,貸其他應付款個人

84784975 

2022 04/06 22:41
勞務費申報后這邊帳套還要顯示計提

郭老師 

2022 04/06 22:43
可以的
這個就是計提
和工資的不一樣

84784975 

2022 04/06 22:44
那我用發(fā)票做的就是做重復了,把兩個分錄合并嗎

84784975 

2022 04/06 22:45
勞務費不屬于應付職工薪酬嗎

郭老師 

2022 04/06 22:46
刪除一個就可以的,不需要通過應付職工薪酬的。

84784975 

2022 04/06 22:47
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 04/06 22:56
不用客氣
工作愉快
