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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,有加計扣除怎么結(jié)轉(zhuǎn)



你這個增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
2022 04/07 11:19

84784958 

2022 04/07 11:20
我們是一般納稅人

東老師 

2022 04/07 11:20
我的意思是你們平時增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?

84784958 

2022 04/07 11:20
銷項-進項

東老師 

2022 04/07 11:22
我的意思是你怎么做會計分錄的?我好告訴您怎么做

84784958 

2022 04/07 11:22
借:銷項稅額
貸:進項稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784958 

2022 04/07 11:23
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:未交增值稅

東老師 

2022 04/07 11:23
借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅加計扣除

84784958 

2022 04/07 11:24
都是應交稅費的明細

東老師 

2022 04/07 11:24
按照我上面這么做就可以。

84784958 

2022 04/07 11:29
這樣做對嗎

東老師 

2022 04/07 11:29
對,沒錯,就是這么做。

84784958 

2022 04/07 11:30
加計扣除一直放在那里嗎

東老師 

2022 04/07 11:30
加計扣除的時候,你不會有一個假期扣除的會計分錄。

84784958 

2022 04/07 11:30
不知道怎么做

東老師 

2022 04/07 11:31
借應交稅費應交增值稅加計抵減貸營業(yè)外收入。

84784958 

2022 04/07 11:31
就是一起做是嗎

東老師 

2022 04/07 11:32
對計提和結(jié)轉(zhuǎn)可以做到一起。

84784958 

2022 04/07 11:32
好的謝謝老師

東老師 

2022 04/07 11:32
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