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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我去年入管理費(fèi)用的一張發(fā)票 今年他作廢了 然后我們是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 今年該調(diào)賬是吧, 去年的賬不用動(dòng) 直接匯算清繳就可以是吧,今年調(diào)賬的具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢



同學(xué),你好,直接在今年做了就行了,匯算也不要?jiǎng)恿?,直接算到今年?/div>
2022 04/07 14:06

84785006 

2022 04/07 14:07
那我去年做的是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣,貸 預(yù)付賬款 ,那么今年改怎么調(diào)呢

森林老師 

2022 04/07 14:09
如果金額不大,直接就這個(gè)分錄,紅沖就行,然后再做正確的分錄。
如果金額大,,把管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ,也是紅字做就行了。

84785006 

2022 04/07 14:11
情況是這樣的 他今年把這個(gè)票作廢了 是因?yàn)楹臀覀儐挝挥屑m紛 這個(gè)糾紛沒(méi)解決 他只把發(fā)票作廢了 然后我們也付了一點(diǎn)錢(qián)了 他這個(gè)糾紛沒(méi)解決 新開(kāi)的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)呢, 也就現(xiàn)在只能先作廢了 , 那我就是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)紅字 ,應(yīng)交稅費(fèi)紅字,貸預(yù)付賬款紅字,是嗎老師

森林老師 

2022 04/07 14:13
發(fā)票是去年開(kāi)的,他只能是紅沖,所以你應(yīng)該是紅沖分錄才對(duì)。

84785006 

2022 04/07 14:13
紅沖的話 我是按照去年的會(huì)計(jì)分錄紅沖,還是要把去年的借記管理費(fèi)用改成借記利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 因?yàn)榻痤~比較大 10萬(wàn)呢

森林老師 

2022 04/07 14:16
同學(xué),你好,改成利潤(rùn)分配這個(gè)分錄做。

84785006 

2022 04/07 14:16
那老師把借方改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)紅字的話 那對(duì)我的今年的利潤(rùn)也沒(méi)有影響 只是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)有了影響了 是嗎

森林老師 

2022 04/07 14:18
不是的,這個(gè)影響你匯算的收入了,你要調(diào)減收入的,要想不影響就是不用利潤(rùn)分配,直接減今年的管理費(fèi)用。


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