問題已解決
我想問一下發(fā)現(xiàn)以前年度附件稅和企業(yè)所得稅計提多了沖減分錄要怎么做



你好,借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤
2022 04/08 09:46

84785029 

2022 04/08 09:52
借以前年度損益調(diào)整 (紅字) 貸應交稅費(紅字) 結轉(zhuǎn)借利潤分配(紅字) 貸以前年度損益調(diào)整(紅字)這樣寫可以嗎?

徐阿富老師 

2022 04/08 09:53
你好,這樣也可以的,沒錯。

84785029 

2022 04/08 10:04
那我還想問一下沖減了計提需要更正以前年度的申報嗎?

徐阿富老師 

2022 04/08 10:08
你好,企業(yè)所得稅多計提不會涉及以前的申報表,但是附加稅是影響企業(yè)所得稅的,如果金額大的話,建議修改之前申報表。

84785029 

2022 04/08 10:20
我想問一下以前年度的會計科目二級科目錯了,金額這些都沒錯要怎么修改

徐阿富老師 

2022 04/08 10:24
你好,如果不是收入支出的,直接可以調(diào)整就可以,做一筆分錄調(diào)整,比如借應收賬款? ?貸應付賬款
