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問(wèn)題已解決

麻煩問(wèn)一下3月份開的專票應(yīng)該是6%的稅率開成3%了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢 那我現(xiàn)在報(bào)3月份的稅,是不是得按照開錯(cuò)的票交增值稅了呢 我們有留抵稅,本來(lái)是不用交增值稅和附加稅的,現(xiàn)在因?yàn)槎惵叔e(cuò)了,是不是還得交增值稅和附加稅呢

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/08 14:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好1.? ? ?購(gòu)買方開紅字信息表; 銷售方開紅字發(fā)票紅沖;? 你已經(jīng)開錯(cuò) ; 先按錯(cuò)誤的來(lái)報(bào) 用進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣嘛? ?
2022 04/08 14:22
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