問題已解決
我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發(fā)票應該怎么做賬 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細就變成負數了 但是這是去年的不用調整損益嗎 那具體分錄我應該怎么做 完整的



你好
借預付賬款
貸以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022 04/08 17:52

郭老師 

2022 04/08 17:52
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發(fā)票應該怎么做賬 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細就變成負數了 但是這是去年的不用調整損益嗎 那具體分錄我應該怎么做 完整的
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