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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 ,您好,請問跨年沒有計(jì)提的社保費(fèi)的會計(jì)分錄是這么處理嗎 ?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,扣款:借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個人社保,貸:銀行存款



你好,可以的,可以這么做的。
2022 04/08 18:00

84784983 

2022 04/08 18:02
老師,我的賬套里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,可以用哪個來代替

郭老師 

2022 04/08 18:05
你好,利潤分配未分配利潤。

84784983 

2022 04/08 18:07
借:利潤分配-未分配利潤, 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個人社保,貸:銀行存款 是這樣嗎

郭老師 

2022 04/08 18:09
你好是的,是這么做的。
