問題已解決
過年發(fā)的東西給員工,怎么做分錄,要計提嘛



借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
2022 04/09 15:06

84785018 

2022 04/09 15:09
必須要從應付職工薪酬走一下嘛,我以前直接寫了借,管理費用,貸銀行存款,那是錯了嘛

劉艷紅老師 

2022 04/09 15:10
是的,需要用這個過渡下的。

84785018 

2022 04/09 15:23
那以前錯了怎么改呢,還是就不管了現(xiàn)在做正確的?

劉艷紅老師 

2022 04/09 15:25
是去年的還是今年的了?如果是今年的可以改下,去年的就不用去動賬了。

84785018 

2022 04/09 15:27
去年的,那去年就不改了,那現(xiàn)在要不要做什么憑證給補救一下?

劉艷紅老師 

2022 04/09 15:29
你把前面那筆做負數(shù),再做一筆正數(shù)就可以了。
