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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好,3月份因?yàn)橐咔椋瑳](méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有收入,但月底計(jì)提工人工資,由于沒(méi)有做成本,制造費(fèi)用—工資,3月份有余額,怎么處理



您好
制造費(fèi)用—工資結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目
2022 04/10 15:27

84785019 

2022 04/10 15:48
但老師,如果沒(méi)有生產(chǎn)出商品。只是幾天的工資。要是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,那后面怎么做

bamboo老師 

2022 04/10 15:49
等后期有產(chǎn)品后 把生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品啊

84785019 

2022 04/10 15:50
那我這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)到成本,下月一起結(jié)轉(zhuǎn)不可以嗎?

bamboo老師 

2022 04/10 15:51
制造費(fèi)用期末應(yīng)該沒(méi)有余額啊

84785019 

2022 04/10 15:52
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2022 04/10 15:56
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>


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