問題已解決
請問一下老師,我的前任財務把老板在公司借款做的分錄:借應付職工薪酬_老板 貸



你好,那需要這樣調(diào)整
借:其他應收款,貸:應付職工薪酬
2022 04/10 20:51

84785011 

2022 04/10 20:53
他做的是借應付職工薪酬 貸其他應收款

84785011 

2022 04/10 20:54
他大概是想沖一下其他應收款

鄒老師 

2022 04/10 20:54
你好,那需要把錯誤的分錄紅沖。正確的應當這樣做
借:其他應收款,貸:銀行存款等科目?

84785011 

2022 04/10 20:58
因為每個月有給老板算工資的,但是沒有發(fā)給他,他在公司卡里轉(zhuǎn)賬,就算在工資里扣

鄒老師 

2022 04/10 21:00
你好,現(xiàn)在到底是老板在公司借款,還是把轉(zhuǎn)給個人的款項抵扣應付個人的工資呢?

84785011 

2022 04/10 21:24
是的,把老板的工資抵扣他的借款

鄒老師 

2022 04/10 21:24
你好,把老板的工資抵扣他的借款,分錄是
借:應付職工薪酬 ,貸:其他應收款

84785011 

2022 04/10 21:29
還有個問題,在新建金蝶賬資產(chǎn)負債表不平的情況下能不能開始做憑證?

鄒老師 

2022 04/10 21:29
你好,資產(chǎn)負債表不平的情況下,需要去查明原因,平了之后再做相應憑證才是的。

84785011 

2022 04/10 21:36
一堆亂賬資產(chǎn)負債表右邊差額500多萬,我要怎么調(diào)整拉平?

鄒老師 

2022 04/10 21:37
你好,需要去查明不平的原因,才知道具體該如何調(diào)整的?
