問題已解決
老師之前我們有筆收入做的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸稅費現(xiàn)在這筆錢確實收不回來了,我該什么做分錄轉(zhuǎn)銷呢?這筆是3369元



借信用減值損失貸壞賬準備
借壞賬準備貸應(yīng)收賬款3369。
2022 04/11 09:28

84784975 

2022 04/11 09:32
我之前直接做成借,營業(yè)外支出壞賬,貸應(yīng)收了,交了稅了,還能像你這樣調(diào)回來嗎

郭老師 

2022 04/11 09:37
如果你是小企業(yè)會計準則的,是這么做。

84784975 

2022 04/11 09:40
是小企業(yè)會計準則,但這樣做變成預收有這筆數(shù),應(yīng)收也有這筆數(shù),賬不平掉這筆數(shù)的呢,奇怪了

84784975 

2022 04/11 09:41
現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款還有這筆數(shù),預收也有

郭老師 

2022 04/11 09:43
那你看下你沒有調(diào)整之前,應(yīng)收賬款有余額嗎。

84784975 

2022 04/11 09:47
原來應(yīng)收借方有余額,然后我做這樣分錄,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,就變成一直在貨方有余額,不平

郭老師 

2022 04/11 09:50
你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費之后,你做了哪些分錄?

郭老師 

2022 04/11 09:50
你的應(yīng)收賬款沒有余額是什么原因?

84784975 

2022 04/11 09:51
直接做借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款

郭老師 

2022 04/11 09:53
那你的應(yīng)收賬款一正數(shù)一負數(shù),應(yīng)該是零才對,不可能出現(xiàn)負數(shù)余額的。

郭老師 

2022 04/11 09:53
截圖你的應(yīng)收賬款明細賬看一下。

84784975 

2022 04/11 11:31
是明細弄錯了,我沖回來了,然后本年什么調(diào)整呢

郭老師 

2022 04/11 11:34
Ti。你好,本年跨年都是這么做的。

84784975 

2022 04/11 11:57
好的,對以前年度損益調(diào)整,什么做分錄

郭老師 

2022 04/11 12:00
針對這個業(yè)務(wù),你可以做到今年不用做去年的壞賬,不用以前年度損益調(diào)整。

84784975 

2022 04/11 12:02
可我放在壞賬調(diào)增交稅了呢,還用理它嗎

郭老師 

2022 04/11 12:15
你好,你賬上是怎么做的?

郭老師 

2022 04/11 12:15
你用以前年度損益調(diào)整來做的話,不涉及到匯算清繳的。

84784975 

2022 04/11 12:17
我現(xiàn)在做正確的是借,營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,還要做什么分錄

郭老師 

2022 04/11 12:20
不需要做其他的了,這個匯算清繳調(diào)整就可以的。
