問(wèn)題已解決
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下本公司3月申報(bào)了未開(kāi)票收入,那這樣賬上的收入和申報(bào)的收入就不一致了,要怎么處理呢



賬上也要做無(wú)票收入的。
2022 04/11 14:59

84785008 

2022 04/11 15:00
老師,分錄怎么做呢

郭老師 

2022 04/11 15:02
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。

84785008 

2022 04/11 15:03
老師,我這個(gè)是未開(kāi)票收入,也就是說(shuō)次月會(huì)開(kāi)出去哦

郭老師 

2022 04/11 15:07
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
然后再做開(kāi)發(fā)票的,借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
