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問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下本公司3月申報(bào)了未開(kāi)票收入,那這樣賬上的收入和申報(bào)的收入就不一致了,要怎么處理呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬上也要做無(wú)票收入的。
2022 04/11 14:59
84785008
2022 04/11 15:00
老師,分錄怎么做呢
郭老師
2022 04/11 15:02
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84785008
2022 04/11 15:03
老師,我這個(gè)是未開(kāi)票收入,也就是說(shuō)次月會(huì)開(kāi)出去哦
郭老師
2022 04/11 15:07
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做開(kāi)發(fā)票的,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
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