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問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)原材料取得的普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額4000元,原材料已入庫(kù);另 支付給運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用3000元(不含稅價(jià)),取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (2)外購(gòu)設(shè)備零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,本月生產(chǎn)領(lǐng) 用其中的80%。 (3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入機(jī)器專用螺絲釘10000個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元;將其中的1 000個(gè)替換本廠生產(chǎn)設(shè)備的螺絲釘,將舊的螺絲釘銷售,開具普通發(fā)票,取得銷售款113元。 (4)銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元;另開具普通 發(fā)票,收取代墊運(yùn)費(fèi)8 000元。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 15:07
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當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 300000*13%+8000/1.13*0.13+39000+113/1.13*0.13=39933.35 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 3000*0.09+100000*0.13+4000*0.13=13790 應(yīng)交增值稅385545
2022 04/11 15:30
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