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問(wèn)題已解決

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有個(gè)表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方240.94 我們是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出240.94么, 表上應(yīng)交增值稅減免稅額在貸方480 分錄為什么是貸減免稅480

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/12 06:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 因?yàn)槎惐P服務(wù)費(fèi)跟稅盤金額可以全額抵扣 發(fā)生的時(shí)候在借方 現(xiàn)在全額抵減后 在貸方結(jié)轉(zhuǎn)
2022 04/12 06:24
84784985
2022 04/12 12:27
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額在借方 是做的抵扣分錄,但實(shí)際還沒有抵扣呢么 抵扣完了結(jié)轉(zhuǎn)到貸方么?
bamboo老師
2022 04/12 12:30
實(shí)際還沒有抵扣的時(shí)候在管理費(fèi)用-辦公費(fèi)科目 抵扣完了結(jié)轉(zhuǎn)到貸方
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