問題已解決
我現(xiàn)在開工程票100萬出去,還沒收到款,分錄應(yīng)該怎么做


同學您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022 04/12 10:53

84784957 

2022 04/12 11:19
成本記哪個科目呢

84784957 

2022 04/12 11:21
不對,應(yīng)該是成本、費用記哪個科目呢
素心老師 

2022 04/12 11:29
同學,您開出去的工程款發(fā)票屬于單位的收入
,收到的其他單位開過來的成本票計入工程施工-材料
工程施工-人工。費用計入工程施工-費用

84784957 

2022 04/12 11:31
工程施工期未對沖哪個科目呢

84784957 

2022 04/12 11:33
我開出去的工程款發(fā)票屬于單位收入,應(yīng)該用老師剛說的科目對嗎
素心老師 

2022 04/12 11:34
同學,您要是購買了工地的材料,并收到發(fā)票
借:工程施工-材料
貸 銀行存款
月末
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工-材料

84784957 

2022 04/12 11:44
月末也就是用“借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-直接材料科目嗎?
素心老師 

2022 04/12 12:02
是的呢,同學,如果你月末發(fā)生了成本就結(jié)轉(zhuǎn),沒有發(fā)生就不用結(jié)轉(zhuǎn)

84784957 

2022 04/12 13:39
那“工程結(jié)算”就不用用上了
素心老師 

2022 04/12 14:07
工程結(jié)算可以用也可以不用,他主要用在甲方給你們結(jié)算進度款的
