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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目要怎么調(diào)整預(yù)付賬款呢?



你好,用利潤分配未分配利潤來做。
2022 04/12 14:41

郭老師 

2022 04/12 14:41
寫的是什么業(yè)務(wù)的?

84784983 

2022 04/12 14:42
之前預(yù)付款了一筆物業(yè)費(fèi)

郭老師 

2022 04/12 14:44
借預(yù)付賬款貸銀行存款,你當(dāng)時(shí)是怎么做的?

郭老師 

2022 04/12 14:44
借管理費(fèi)用貸銀行存款直接做的這個(gè)嗎?

84784983 

2022 04/12 14:46
對的,借管理費(fèi)用

郭老師 

2022 04/12 14:48
借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤。

84784983 

2022 04/12 14:50
沒有發(fā)票進(jìn)來這么做可以嗎?

郭老師 

2022 04/12 14:53
你好,沒有發(fā)票可以這么做的,匯算清繳調(diào)增。

84784983 

2022 04/12 14:54
這個(gè)預(yù)付賬款掛在賬上2年了,如果要這么調(diào)整的話,今年匯算清繳的時(shí)候可以做調(diào)增嗎?

郭老師 

2022 04/12 14:56
正常做賬,不允許抵扣所得稅,你們實(shí)際沒有預(yù)付不是嗎?沒有發(fā)票也得做管理費(fèi)用的。

84784983 

2022 04/12 15:28
好的,謝謝老師。

郭老師 

2022 04/12 15:30
不用客氣,工作愉快。
