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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,我們上個月買了一些實(shí)驗(yàn)室器材,我買回來做了固定資產(chǎn),我這個月要攤銷了,是不是《借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:累計折舊》月底的時候我要結(jié)轉(zhuǎn)《借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出》?那我可不可以就直接借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸:累計折舊,省去研發(fā)支出-費(fèi)用化支出呢?



同學(xué)你好,先計入研發(fā)支出一費(fèi)用化支出,月末再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
2022 04/12 15:12
