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問(wèn)題已解決

、B公司2019年9月30日結(jié)存甲材料的計(jì)劃成本為500 000 元。成本差異為超支15370元; (1)2019年10月1日,B公司購(gòu)入甲材料一批,專用發(fā)票上記載的貨款為2000 000元,增值稅稅額260 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為1800 000元,已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付。 (2)B公司根據(jù) 2019年10月“發(fā)料憑證匯總表”的記錄,甲材料的消耗(計(jì)劃成本)為:基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用1 000 000元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用500 000元,車間管理部門領(lǐng)用300 000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用200 000元。 (3)期末,調(diào)整至實(shí)際成本。 要求:根據(jù)上述資料進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/12 15:52
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 購(gòu)入 借,材料采購(gòu)2000000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)260000 貸,銀行存款2260000 借,原材料1800000 借,材料成本差異200000 貸,材料采購(gòu)2000000 領(lǐng)用 借,生產(chǎn)成本一基本1000000 借,生產(chǎn)成本一輔助500000 借,制造費(fèi)用300000 借,管理費(fèi)用200000 貸,原材料2000000 (3)期末,調(diào)整至實(shí)際成本。 材料成本差異率=(15370加200000)/(500000加2000000)=8.61% 借,生產(chǎn)成本一基本1000000*8.61% 借,生產(chǎn)成本一輔助500000*8.61% 借,制造費(fèi)用300000*8.61% 借,管理費(fèi)用200000*8.61% 貸,材料成本差異2000000*8.61%
2022 04/12 16:07
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