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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,1月的電費(fèi)2月支付,2月收到發(fā)票。我入賬是這么入的: 1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款(暫估) 然后2月收到發(fā)票后 沖銷:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金(負(fù)數(shù)) 管理費(fèi)用—水電費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款(暫估)負(fù)數(shù) 再做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做,對(duì)嗎



你好,完全正確,棒棒噠
2022 04/12 18:29

84784982 

2022 04/12 18:58
謝謝老師

小寶老師 

2022 04/12 19:15
客氣啦你做的對(duì)的加油
