問題已解決
老師問一下我期初的時候把應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅設(shè)置余額在貸方了影響不



同學(xué)你好
這個不影響的
2022 04/13 09:13

84784980 

2022 04/13 09:19
那現(xiàn)在我轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是負(fù)數(shù)。月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 

2022 04/13 09:32
同學(xué)你好
交增值稅是負(fù)數(shù),也就是在借方,說明企業(yè)多交增值稅,或者是預(yù)交了增值稅.如果應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目加減后有借方余額,那肯定有錯誤;借方有余額的情況只有當(dāng)期有留抵稅額,可你當(dāng)月還應(yīng)繳稅額,那就不會有留抵稅額

84784980 

2022 04/13 09:36
這個余額是留底稅,我認(rèn)證多了的

84784980 

2022 04/13 09:40
這個在貸方是因為我期初把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額設(shè)置在貸方了,現(xiàn)在余額在貸方還是負(fù)數(shù),如果按正常余額在借方那現(xiàn)在這個余額就是在借方

樸老師 

2022 04/13 09:49
留抵的沒事
可以不結(jié)轉(zhuǎn)

84784980 

2022 04/13 09:50
好的謝謝

樸老師 

2022 04/13 09:58
滿意請給五星好評,謝謝
