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如果企業(yè)有出口退稅,銷項1000,就是出口開普票的700,國內(nèi)專票是300,,進項800,進項不是抵扣了專票的300嗎,還有普票的800沒有抵扣,用來出口退稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。

84784997| 提問時間:2022 04/13 11:01
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,假定這些都是稅金額.增值稅報表應納增值稅=300-800=-500 銷項出口700,那退稅500.普票是不可以抵扣的
2022 04/13 11:04
84784997
2022 04/13 11:07
不懂,那那個1000是什么
張壹老師
2022 04/13 11:29
你好,你自己的銷項1000,開出出口普票700.專票300.出口發(fā)票是沒有銷項稅的
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