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問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷售在以前沒(méi)做增值稅申報(bào),現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào),還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫(xiě)申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)扣繳應(yīng)繳納的增值稅?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/13 11:28
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳不會(huì)涉及補(bǔ)交增值稅的,只是補(bǔ)交所得稅
2022 04/13 11:52
84784972
2022 04/13 11:54
我現(xiàn)在遇到的這筆是外購(gòu)品用于贈(zèng)送客戶的,那增值稅是不是需要補(bǔ)申報(bào)呢?
辜老師
2022 04/13 11:58
是的,是要另外補(bǔ)申報(bào)的
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