問題已解決
你好,我在1.2.3月份計提了全額印花稅,現(xiàn)在4月份繳納印花稅的時候發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在出新政策減半征收,那之前多計提的應(yīng)該怎么沖抵?放營業(yè)外收入嗎?



你好,可以紅沖計提的,也可以做營業(yè)外收入都可以的。
2022 04/13 11:47

84785022 

2022 04/13 11:48
你好,紅沖計提的話就要在營業(yè)稅金及附加里面紅字沖抵,但是營業(yè)稅金及附加是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額,紅沖的話稅金及附加余額就是負數(shù)了

郭老師 

2022 04/13 11:56
一營業(yè)外收入和稅金及附加復(fù)數(shù)都是月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
