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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月計(jì)提的個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)增值稅,4月想用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣這個(gè)增值稅,那3月計(jì)提的增值稅分錄是需要在4月紅沖嗎?



可以的,可以這么做的。
2022 04/13 12:51

84784993 

2022 04/13 12:55
紅沖的分錄怎么寫呢?

郭老師 

2022 04/13 12:57
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
