問題已解決
老師,那假如我這個月的進項是1000,銷項是1050,加計抵減金額有100,當月實際只是抵減了50,那做分錄的時候這個加計抵減的金額是50還是100



做分錄的時候這個加計抵減的金額是50
2022 04/13 14:15

84785002 

2022 04/13 14:15
分錄跟摘要怎么寫呢

東老師 

2022 04/13 14:16
你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?

84785002 

2022 04/13 14:17
是這樣的

東老師 

2022 04/13 14:29
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅加計扣除

84785002 

2022 04/13 14:34
那加計抵減這個分錄,是在進項的當月就做,還是到第二個月申報增值稅的時候做

東老師 

2022 04/13 14:34
在你計提增值稅的時候做
