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問題已解決
請(qǐng)問老師們,在申報(bào)增值稅時(shí)當(dāng)月沒有可繳納的增值稅但是有消費(fèi)稅,那么附加稅申報(bào)怎么申報(bào)呢?



消費(fèi)稅不是增值稅申報(bào)表里填寫
2022 04/13 14:44

84784947 

2022 04/13 14:57
當(dāng)期沒有增值稅,是直接按消費(fèi)稅依據(jù)在增值稅申報(bào)表里手動(dòng)填寫嗎

84784947 

2022 04/13 14:58
按消費(fèi)稅依據(jù)在增值稅申報(bào)表里手動(dòng)填寫當(dāng)期要繳納的附加稅金額是吧

venus老師 

2022 04/13 15:09
消費(fèi)稅有專門的《消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》

84784947 

2022 04/13 15:22
明白了,謝謝老師

venus老師 

2022 04/13 16:02
不用客氣,祝你生活愉快
