問題已解決
老師你好,請(qǐng)問一下去年12月暫估入賬的賬務(wù),現(xiàn)在怎么處理?



您好,取得合規(guī)發(fā)票了嗎?是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?
2022 04/13 15:53

84784956 

2022 04/13 15:53
是的老師,有正規(guī)發(fā)票的

QQ老師 

2022 04/13 15:55
您好,暫估的和你發(fā)票金額有差嗎?

84784956 

2022 04/13 15:56
有2萬的差額

QQ老師 

2022 04/13 15:59
你好,把去年的暫估分錄寫一下,我給你改

84784956 

2022 04/13 16:00
好的,謝謝老師

84784956 

2022 04/13 16:01
借:庫(kù)存商品40 貸:應(yīng)付賬款30 銀行存款10

QQ老師 

2022 04/13 16:01
您好,把分錄發(fā)過來

84784956 

2022 04/13 16:43
借:庫(kù)存商品40 貸:應(yīng)付賬款30 銀行存款10

QQ老師 

2022 04/13 16:49
你好,庫(kù)存商品轉(zhuǎn)成本了嗎?

84784956 

2022 04/13 16:50
轉(zhuǎn)了老師

QQ老師 

2022 04/13 16:52
借:以前年度損益調(diào)整40 貸:應(yīng)付賬款30 銀行存款10 都做紅字就可以

84784956 

2022 04/13 16:57
那我發(fā)票多余的2萬怎么處理?如果以上沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做?

QQ老師 

2022 04/13 16:58
您好,再按發(fā)票金額做上面的藍(lán)字分錄

84784956 

2022 04/13 16:59
借:庫(kù)存商品2 貸:銀行存款 是這樣嗎?

84784956 

2022 04/13 17:04
老師不好意思我沒有懂

QQ老師 

2022 04/13 17:04
你好!還有增值稅的有發(fā)票

84784956 

2022 04/13 17:05
是小規(guī)模的

QQ老師 

2022 04/13 17:08
你好!那就可以這樣處理了

84784956 

2022 04/13 17:09
如果以上沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做?

QQ老師 

2022 04/13 17:26
你好,原分錄紅字沖回

QQ老師 

2022 05/06 19:16

QQ老師 

2022 05/06 19:17
