問題已解決
老師,上年度進項稅額轉(zhuǎn)出到以前年度損益分錄怎么做啊



?你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結轉(zhuǎn)??
結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
、
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
結轉(zhuǎn) 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整
2022 04/14 09:38
