問題已解決
去年給顧客開的一張專票,稅號開錯了,今年客戶把錯誤的發(fā)票給退回了,今年重新開具一張正確發(fā)票,把原來的發(fā)票紅沖了,那么會計分錄該如何寫?



借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)收賬款,
然后在做正確的借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項。
2022 04/14 09:39

84785013 

2022 04/14 09:42
跨年度的收入,不能像本年度之內(nèi)的那樣直接做個負(fù)數(shù)分錄然后再做個正數(shù)的那樣了是嘛?要通過以前年度損益調(diào)整科目來過度一下

郭老師 

2022 04/14 09:45
是的是的,是這么做的。
