問題已解決
老師,您好,我有一張2021年12月份的增值稅專票,現(xiàn)在2022年3月我能抵扣使用嗎



抵扣進項稅額的話是沒問題。
2022 04/14 11:19

84784971 

2022 04/14 11:21
那21年的票讓22年還能入費用嗎

東老師 

2022 04/14 11:22
這個是不能進入到2022年的費用。

84784971 

2022 04/14 11:22
那這樣的話,稅額怎么抵扣?怎么做賬呀

東老師 

2022 04/14 11:23
這個費用發(fā)票可以用以前年度損益來調(diào)整。

84784971 

2022 04/14 11:24
怎么調(diào)整,麻煩老師詳細解答一下,謝謝您了

東老師 

2022 04/14 11:25
這以前年度屬于調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸,銀行存款,借,利潤分配,未分配利潤,貸,以前年度損益整。
