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問(wèn)題已解決

某船運(yùn)公司為增值稅一般納稅人,2019年12月購(gòu)進(jìn)船舶配件取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款360萬(wàn)元、稅額46.8萬(wàn)元;開(kāi)具普通發(fā)票取得的含稅收入包括國(guó)內(nèi)運(yùn)輸收入1276萬(wàn)元、期租業(yè)務(wù)收入253萬(wàn)元、打撈收入116.6萬(wàn)元。該公司12月應(yīng)繳納的增值稅為(?。┤f(wàn)元。 怎么計(jì)算呢,能給詳細(xì)過(guò)程嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/14 14:12
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職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
國(guó)內(nèi)運(yùn)輸收入和期租業(yè)務(wù)收入應(yīng)按“交通運(yùn)輸業(yè)”計(jì)算繳納增值稅 ;取得的打撈收入應(yīng)按“物流輔助服務(wù)”計(jì)算繳納增值稅。 應(yīng)納增值稅=(1276+253)÷(1+9%)×9%+116.6÷(1+6%)×6%-46.80
2022 04/14 14:14
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