問題已解決
老師,我進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時可不可以就把進銷項截平,進項多的就掛在進項稅額科目上



把進項這個科目結(jié)平是對的。
2022 04/14 16:41

84785014 

2022 04/14 16:42
老師,我只把銷項截平了

84785014 

2022 04/14 16:43
因為進項有多10幾萬

玲老師 

2022 04/14 16:45
進項科目和銷項科目都結(jié)轉(zhuǎn)平。

84785014 

2022 04/14 16:45
老師截不平,應(yīng)為進項有20幾萬,銷項才,7.5萬

玲老師 

2022 04/14 16:50
這樣處理
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84785014 

2022 04/14 16:51
老師,我還要留抵的,可以直接掛在進項稅額上待下期再結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785014 

2022 04/14 16:52
現(xiàn)在也不是年末,到了年末再結(jié)轉(zhuǎn)到多交增值稅上

玲老師 

2022 04/14 16:55
你如果平時不想結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)也可以。
