年末已經(jīng)計提了企業(yè)所得稅,而且所得稅費用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但在匯算清繳的時候,用以前的虧損彌補(bǔ)了,不用繳納所得稅,一月份的時候,應(yīng)交稅費賬面上的余額怎么處理
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