問題已解決
上一年第四季度有交企業(yè)所得稅,忘了計提怎么辦?



補上就可以的,這個是第一季度今年的嗎。
2022 04/15 10:27

郭老師 

2022 04/15 10:26
借所得稅費用貸應交稅費企業(yè)所得稅。

84784993 

2022 04/15 10:29
你看清楚了在問答,上一年第四季度的企業(yè)所得稅忘了計提,在今年1月繳納的,怎么處理?

郭老師 

2022 04/15 10:31
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業(yè)所得稅
補計提

84784993 

2022 04/15 10:39
你能不能把分錄寫全,補記的分錄,和今年的繳納的分錄都寫清楚

郭老師 

2022 04/15 10:40
計提
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業(yè)所得稅
繳納
借應交稅費企業(yè)所得稅,
貸銀行存款

84784993 

2022 04/15 10:41
不用通過以前年度損益調(diào)整這個科目嘛?

郭老師 

2022 04/15 10:42
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費,企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,這個是企業(yè)會計準則做賬的,
我寫的是小企業(yè)會計準則做賬的,你看一下你自己的用哪一個。

84784993 

2022 04/15 10:47
哦,知道了,那這個對今年的做賬有什么影響,對2021年的匯算清繳有什么影響呢?數(shù)據(jù)按2021年的利潤表填列還可以嗎?

郭老師 

2022 04/15 10:50
你好影響報表勾稽關系不一致,其他的沒有影響的,對交稅方面沒影響的,這個沒有關系,可以忽略的。
匯算清交還是按照你之前沒有計提的來

郭老師 

2022 04/15 10:50
二一年的利潤表還是按照沒有計提的來,你申報給稅務局的年報利潤表也是這么做。
