問題已解決
老師,暫估的成本拿不回發(fā)票 年底企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)整填在哪里呀



納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30欄里面。
2022 04/15 11:12

84785008 

2022 04/15 12:55
老師,想問下,2021年暫估的成本,應(yīng)付賬款~暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調(diào)整交稅了,那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款~暫估的余額去掉呢?

郭老師 

2022 04/15 12:56
計好實際這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸利潤分配。

84785008 

2022 04/15 12:58
當(dāng)時老板說暫估上成本,他去拿發(fā)票回來,40萬 到現(xiàn)在還沒有發(fā)票回來就叫我調(diào)增交所得稅了,那這個分錄是做到2022年的4月份了?

郭老師 

2022 04/15 12:58
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,做這個就可以的。

84785008 

2022 04/15 13:00
在2022年的4月份做可以嗎?

郭老師 

2022 04/15 13:03
可以的,可以這么做。

84785008 

2022 04/15 13:04
好的 謝謝老師

郭老師 

2022 04/15 13:06
不用客氣,工作愉快。

84785008 

2022 04/15 13:24
老師,做這個分錄的話 今年的未分配利潤不是增加了?

郭老師 

2022 04/15 13:26
你好,對的是的,你需要調(diào)增匯算清繳的時候,調(diào)增影響的是二一年的利潤。

84785008 

2022 04/15 13:40
老師,應(yīng)該是做借應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益吧?這樣就不會影響2022年利潤了

郭老師 

2022 04/15 13:42
你好,對的是的,是這么做的。
