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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師21年7月多計提了總經(jīng)理的工資1萬,現(xiàn)在不打算發(fā)了,我可以直接這個月少計提嗎?還是要通過未分配利潤做賬



同學(xué)你好,建議將之前多計提的部分沖掉。本月的正常計提,這樣你的賬務(wù)才清晰。
回沖時
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用(或者以前年度損益調(diào)整)
金額不大的話直接貸管理費(fèi)用
2022 04/15 14:49

84785005 

2022 04/15 15:09
有二家公司分別都是1萬多

Flower--老師 

2022 04/15 15:12
那就直接沖減本期管理費(fèi)用就行了
