當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個月紅沖了一張上上個月的發(fā)票,然后上個月重新開了一個金額一樣的,這個月不是要報上個月增值稅嗎,是不是銷售額就可以不加這張票的



同學(xué),你好
同一個月,開了紅字發(fā)票,然后重新開具藍(lán)子發(fā)票嗎?
2022 04/15 15:02

84785044 

2022 04/15 15:02
就是又重新開了張票

小菲老師 

2022 04/15 15:03
同學(xué),你好
同一個月,一正一負(fù),可以相互抵消

84785044 

2022 04/15 15:03
報稅銷售額需要填嗎

小菲老師 

2022 04/15 15:05
同學(xué),你好
一正一負(fù),不用填的

84785044 

2022 04/15 15:21
老師,附加稅是根據(jù)增值稅百分比計(jì)算的,這個增值稅指的是銷項(xiàng)稅額還是什么

小菲老師 

2022 04/15 15:23
同學(xué),你好
增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
