問題已解決
我這個月的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是因為那個進(jìn)項大于銷項,有個留抵稅額嗯,那我申報的時候直接在申報的資產(chǎn)負(fù)債表里填負(fù)數(shù)嗎?還是還是需要做其他的賬務(wù)處理?



簡單辦法是直接在那個資產(chǎn)負(fù)債表里填數(shù),然后不要再做其他的賬務(wù)處理了,因為你賬上能識別出。
2022 04/16 16:56

84784974 

2022 04/16 16:57
你的意思是直接應(yīng)交稅費(fèi)那里填負(fù)數(shù)上去是嗎

李霞老師 

2022 04/16 17:00
哦對,正常那個留底稅額的話是多少,你增值稅主表上會顯示出來那個數(shù),,嗯,它生成財務(wù)報表的時候,也會在你的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)出來的

84784974 

2022 04/16 17:01
好的謝謝

李霞老師 

2022 04/16 17:02
祝您生活愉快感謝五星
