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        問題已解決

        老師您好 是這樣的:公司是做海運 合同約定先收30%的預收款,幣種是美元,對方付美元必須需要發(fā)票才能付,但是我們確認主營業(yè)務收入的時點到貨之后才能確認主營業(yè)務收入,那當月開票了可以當月不確認收入,做預收款處理嗎?

        84784962| 提問時間:2022 04/16 17:58
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        宋生老師
        金牌答疑老師
        職稱:注冊稅務師/中級會計師
        你好!增值稅暫行條例有明確規(guī)定,已開具發(fā)票的,增值稅納稅時間為開具發(fā)票的當天。所以實操中,你要先確認收入。以后如果有問題,再開紅字沖減。
        2022 04/16 18:13
        84784962
        2022 04/16 18:15
        那我已經(jīng)是2月份才開的票了 我四月份到貨 準備這個月才結轉……
        宋生老師
        2022 04/16 18:17
        你好!你可以先暫估成本了
        84784962
        2022 04/16 18:18
        還有個情況,上海疫情嚴重,有可能這個月都不會去公司了,沒法開票 相當于這個月都沒有開票的收入,但我有之前開票的沒有結轉的收入是要在這個月結轉的,這種情況對申報是否有影響?
        84784962
        2022 04/16 18:36
        成本是有對應成本的 老師
        宋生老師
        2022 04/16 18:55
        您好!這個要問當?shù)囟悇站?。正常因為開票就要結轉收入,而不是等到現(xiàn)在來結轉,那你以前申報了收入沒有?
        84784962
        2022 04/16 19:01
        申報的時候沒有申報 是根據(jù)帳里的來
        宋生老師
        2022 04/16 19:02
        你好!我估計你這個,會讓你更正申報之前的。
        84784962
        2022 04/16 19:27
        老師您好申報不是按照帳里的銷售額來申報嗎,那我這個月結轉了,把結轉的收入申報進去不就可以了嗎
        84784962
        2022 04/16 19:28
        不就把之前開票沒申報的收入給申報進去了?
        宋生老師
        2022 04/16 19:32
        你好!但是你賬上面的銷售額應該至少要大于等于開票金額啊
        84784962
        2022 04/16 19:36
        老師 會在未開票金額錄個負數(shù) 我看他們申報是這么申報的
        宋生老師
        2022 04/16 19:37
        你好!如果你們那邊稅務局同意這樣,是可以的。這個要先跟稅務局溝通
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