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問(wèn)題已解決

A有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2014年度至2016年度所發(fā)生的無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1) 2014年1月10日,A企業(yè)開始自行研發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù),截至2014年5月31日,用銀行存款支付單位協(xié)作費(fèi)100萬(wàn)元、增值稅6萬(wàn)元,領(lǐng)用本單位原材料成本40萬(wàn)元、增值稅6.8萬(wàn)元,經(jīng)測(cè)試,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)已完成研究階段。 (2) 2014年6月1日研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段,該階段發(fā)生研究人員的薪酬支出60萬(wàn)元,領(lǐng)用材料成本180萬(wàn)元、增值稅30. 6萬(wàn)元,全部符合資本化條件,2014年12月1日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,最終開發(fā)形成一項(xiàng)非專利技術(shù)并投入使用。

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/17 07:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是需要寫分錄么
2022 04/17 07:11
84784969
2022 04/17 07:16
是的老師
bamboo老師
2022 04/17 07:21
借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出1040 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額6 貸 銀行存款1006 貸 原材料40 借 管理費(fèi)用1040 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出1040
84784969
2022 04/17 07:22
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/17 07:22
借 研發(fā)支出-資本化支出240 貸 原材料180 貸 應(yīng)付職工薪酬60 借 無(wú)形資產(chǎn)240 貸 研發(fā)支出-資本化支出240
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