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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,12月未計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),1月已繳納,請(qǐng)問(wèn)如何做賬



同學(xué)您好,那您就一月份補(bǔ)計(jì)提,補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi),繳納的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款
2022 04/17 11:05

84785024 

2022 04/17 11:09
老師,那已經(jīng)申報(bào)了,之后怎么處理呢

文老師 

2022 04/17 13:33
就這樣做分錄就可以了,然后匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)算進(jìn)去

84785024 

2022 04/17 15:40
好的,謝謝老師

文老師 

2022 04/17 15:49
不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對(duì)我的回復(fù)滿(mǎn)意的話(huà),記得給我好評(píng),謝謝!
